Home

Algemeen

Hieronder is de recapitulatie van de gewijzigde begroting op basis van deze bestuursrapportage weergegeven. Dit overzicht bevat de baten en lasten per thema en een specificatie van Onze portemonnee uitgesplitst in verschillende onderdelen.

THEMA'S / TAAKVELDEN

Lasten

Baten

Saldo

Thema 1 Onze inwoners

     51.717.480

     18.133.878

   -33.583.602

Thema 2 Onze economie

         625.454

      2.066.865

      1.441.411

Thema 3 Onze toekomst

      7.080.479

         704.267

    -6.376.212

Thema 4 Onze leefomgeving

     27.495.898

      8.304.078

   -19.191.819

Totaal thema's

    86.919.310

    29.209.088

 -57.710.223

Treasury (0.5)

         323.596

      1.220.966

        897.370

OZB woningen (0.61)

          53.077

      5.239.299

      5.186.222

OZB niet-woningen (0.62)

          56.550

      1.700.233

      1.643.683

Belastingen overig (0.64)

         356.926

                  -

       -356.926

Algmene uitkering gemeentefonds (0.7)

         175.699

     56.475.994

    56.300.295

Totaal algemene dekkingsmiddelen

         965.848

    64.636.492

   63.670.644

Overhead (0.4)

     12.639.705

         100.810

   -12.538.895

Algemene lasten, baten (0.8)

       -956.540

         -50.000

        906.540

Vennootschapsbelasting (0.9)

                  -

Beleidsintensivering (0.8)

         651.029

       -651.029

Calamiteiten, onvoorzien (0.8)

          50.000

         -50.000

Saldo van baten en lasten

 100.269.353

    93.896.389

    -6.372.963

Mutaties reserves (0.10)

      5.244.262

     11.607.196

      6.362.934

Resultaat

 105.513.614

 105.503.585

         -10.029

Zichtbaar is het huidige begrotingssaldo (knop 1) van € -10.029. Verder zien we de raming van budget beleidsintensivering (knop 2) van € 651.029. Tevens hebben we nog € 50.000 voor onvoorziene kosten.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2023 14:49:36 met de export van 11/16/2023 11:17:13